锦和商管(603682) - 审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履行监督职责情况的报告
审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度履行监督职责情况的报告 2、对 2024 年度审计调整事项、审计结论及其他事项进行关注。同时听取会 计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告 的出具情况等的汇报,并对审计发现问题提出建议。 3、对 2024 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案审议并同 意提交董事会审议。 公司审计委员会严格遵守证监会、交易所及《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资 质和执业能力等进行了审查,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职 责。 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会审计委员会 2025 年 3 月 28 日 公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")作为对公 司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《董事会审计委 员会工作细则》,公司审计委员会切实对立信在 2024 年度的审计工作情况履行了 监督职 ...