徐家汇(002561) - 年度关联方资金占用专项审计报告
关于上海徐家汇商城股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 2357 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 上会师报字(2025)第 2357 号 上海徐家汇商城股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海徐家汇商城股份 有限公司(以下简称"徐家汇股份")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 3 月 27 目出具了审计 报告(报告书编号为;上会师报字(2025)第 2352 号)。在此基础上,我们审核了后附 的徐家汇股份管理层编制的"上海徐家汇商城股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 徐家汇股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公 司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和 披露后附的汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载 ...