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冠盛股份(605088) - 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
605088GSP GROUP(605088)2025-03-28 12:06

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")作为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求,温州市 冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 本着客观、公正、独立的原则,对天健 2024 年度审计工作情况履行监督职责, 具体如下: 2024 年,审计委员会与天健就财务审计和内控审计事项、计划及安排等内 容进行了充分讨论和沟通,对审计工作安排、审计范围以及审计工作中发现的具 体问题与天健进行了充分的讨论与沟通,督促其按时保质完成审计工作。同时, 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》关于加强外部审计师监 督管理的新要求,审计委员会对天健履职情况进行全面评估,评估结果如下: 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 1.独立性评估 ...