芯海科技(688595) - 天健会计师事务所关于芯海科技(深圳)股份有限公司2024年度内部控制审计报告
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………… | 第 | 3-6 | 页 | | (一)本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 3 | 页 | | (二)本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | (三)本所注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-39 号 芯海科技(深圳)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称芯海科技公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价 ...