华菱线缆(001208) - 年度关联方资金占用专项审计报告
目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 | | 3—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 6—9 | 页 | | (一)本所营业执照复印件…………………………………… | | 第 6 | 页 | | (二)本所执业证书复印件…………………………………… | | 第 7 | 页 | | (三)本所签字注册会计师执业证书复印件…………… | 第 | 8—9 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-127 号 湖南华菱线缆股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称华菱线缆公司) 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表,2024 年度的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此 基础上,我们审计了后附的华菱线缆公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资 金占用及其他 ...