广百股份(002187) - 内部控制审计报告
广州市广百股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事 骑缝专 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.nof.gov.cn)"进行在线 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ace.nof.gov.cn)"进行在 载同会计 酷峰 Grant Thornton 华 同 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 440A005216 号 广州市广百股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广州市广百股份有限公司(以下简称广百股份)2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是广百股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为, 广百股份于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国 ...