银河磁体(300127) - 审计委员会2024年对外审机构的监督履职报告
成都银河磁体股份有限公司 对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 成都银河磁体股份有限公司审计委员会 报告期内,审计委员会对公司聘请的外部审计机构四川华信会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称华信会计师事务所)的独立性和专业性进 行了评估,对其执行财务报表审计工作及内部控制审计工作情况进行了监 督评价,审计委员会认为:华信会计师事务所担任公司外部审计机构,其 在审计工作中体现了较强的专业胜任能力,为公司提供了高质量的审计服 务,所出具的报告真实、准确、全面地反映了公司的财务状况和经营成果, 切实保护了广大投资者的合法权益。 一、 审计机构的聘任情况 2024年3月28日和2024年5月15日,公司召开的第七届董事会第十次会 议和2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 同 意公司续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度审计机构。 二、审计委员会监督、评估会计师事务所的工作情况 第 1 页,共 5 页 成都银河磁体股份有限公司 对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 报告期内,审计委员会严格遵守 ...