泰祥股份(301192) - 2024年度内部控制审计报告
十堰市泰祥实业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 Gon 十堰市泰祥实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称泰祥股份公司)2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是泰祥股份公司董事 会的责任。 AST 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏, 无锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztvcpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1053 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施 ...