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华侨城A(000069) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
000069OCT(000069)2025-03-28 15:11

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和深圳华侨城股份有限公司的《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定和要求,公司董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责的情况如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 第 2 页 共 4 页 计重点关注事项、关键审计事项、主要审计调整事项、初步审计 意见与公司管理层和治理层进行了沟通。经审计,信永中和认为 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量情况;信永中和 认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 在会计师事务所审计的过程中,董事会审计委 ...