东软载波(300183) - 审计委员会对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
青岛东软载波科技股份有限公司 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范,结合公司 2024 年年报工作安排,中兴华会计师事务 所对公司 2024 年度财务报告执行了审计工作及对 2024 年 12 月 31 日 公司财务报告内部控制有效性执行了审计。同时对公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计,中兴华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方 面保持了有效的财务报告内部控制。中兴华会计师事务所出具了标准 无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,中兴华会计师事 务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员 构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审 计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟 通。 中兴华会计师事务所成立于 1993 年,2000 年由国家工商管理总 局核准,改制 ...