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金三江(301059) - 审计委员会对公司2024年度内部控制自我评价报告出具的审核意见

本着对公司及全体股东负责的态度,本委员会对公司 2024 年度内部控制自 我评价报告进行了认真的审核,认为:报告期内,公司对纳入评价范围的业务与 事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,未发 现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷和重要缺陷,公司内部控制制度 健全、执行有效。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、 真实的。 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 审计委员会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告出具的 审核意见 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 17 日召开第二届董事会审计委员会第八次会议,对公司《2024 年度内部控制自 我评价报告》进行审核,公司审计委员会现就该报告出具审核意见如下: 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 审计委员会 2025 年 3 月 28 日 ...