ST天邦(002124) - 中国银河证券股份有限公司关于天邦食品股份有限公司2024年度持续督导定期现场检查报告
中国银河证券股份有限公司 关于天邦食品股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 1/7 1/7 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并 | √ | | --- | --- | | 设立内部审计部门(如适用) | | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审 | √ | | 计制度并设立内部审计部门(如适用) | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成 | √ | | 是否合规(如适用) | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会 | | | 议,审议内部审计部门提交的工作计划和 | √ | | 报告等(如适用) | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报 | | | 告一次内部审计工作进度、质量及发现的 | √ | | 重大问题等(如适用) | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委 | | | 员会报告一次内部审计工作计划的执行情 | √ | | 况以及内部审计工作中发现的问题等(如 | | | 适用) | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资 | | | 金的存放与使用情况进行一次审计(如适 | √ | | 用) | | | 8.内部审计部门是否 ...