嘉益股份(301004) - 内部控制审计报告
目 录 | 一、内部控制审计报告……………………………………………… 第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | (一)本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 3 | 页 | | (二)本所营业执照复印件…………………………………………第 | | 4 | 页 | | (三)签字注册会计师证书复印件………………………………第 | | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1084 号 浙江嘉益保温科技股份有限公司全体股东: 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江嘉益保温科技股份有限公司(以下简称嘉益股份公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并 ...