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四方股份(601126) - 四方股份2024年度内部控制审计报告
601126SIFANG(601126)2025-03-30 08:06

北京四方继保自动化股份有限公司 2024年度内部控制审计报告 录 日 审计报告 .. 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"谁用用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出来 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn).ro 进行意题 c.mor.gov. 京25GJBC r no not not not a C -- In 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制的固有局限 lí 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 中证天通(2025)证审字21120004号 北京四方继保自动化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称 ...