Workflow
神思电子(300479) - 2024年度内部控制审计报告

神思电子技术股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | (一)本所执业证书复印件 ………………………………………第 | | 3 页 | | (二)本所营业执照复印件 ………………………………………第 | | 4 页 | | (三)注册会计师证书复印件 …………………………………第 | 5-7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4-71 号 第 1 页 共 7 页 神思电子技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了神思电子技术股份有限公司(以下简称神思电子公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是神思 电子公司董事会的 ...