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三未信安(688489) - 董事会关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告
688489Sansec(688489)2025-03-30 08:15

按照《业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范, 结合公司 2024 年年报工作安排,立信对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与 实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项 报告。 在执行审计工作的过程中,立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了 充分沟通。 三未信安科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公 司 2024 年度财务报告审计机构。立信在资质等方面合规有效,履职能够保持独 立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 三未信安科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 立信在公司年报审计过程中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原则执行 审计,表现出良好的职业素养和专业胜任能力,按时高质量完成了公司年报审 计工作,出具 ...