中谷物流(603565) - 2024年度内部控制审计报告
上海中谷物流股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海中谷物流股份有限公司(以下简称中谷物流公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 目 录 | 页 | | --- | | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | (一)本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二)本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | (三)注册会计师执业资格证书复印件…………………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-176 号 上海中谷物流股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中谷 物流公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...