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东港股份(002117) - 2024年年度审计报告
002117TK(002117)2025-03-31 10:33

审计报告 XYZH/2025BJAA12B0017 东港股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则,我们独立于东港股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发 表意见。 18 1. 收入确认 东港股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了东港股份有限公司(以下简称"东港股份公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了东港股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 202 ...