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智莱科技(300771) - 深圳市智莱科技股份有限公司内部控制审计报告

深圳市智莱科技股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2025)2347 号 目 录 一、内部控制审计报告 ...............................................(1-2) 二、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 (二)会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市智莱科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称"企业内部控制规范体系"),结合深圳市智莱科技股份有限公司(以下 简称"公司")的内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础 上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效 性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织和领导企业内部控制的日 ...