中控技术(688777) - 中控技术股份有限公司2024年度会计师事务所的履职情况评估报告
中控技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,结合公司 2024 年年报工作安排天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占 用情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中,天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计委员会、独 1 立董事以及公司管理层进行了沟通。 经审查,公司认为天健在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公 允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。 特此报告。 中控技术股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件 ...