赛力斯(601127) - 审计报告
赛力斯集团股份有限公司 审计报告 大信审字[2025]第 2-00208 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://zc.mof.gov.cn)"进行查 c.mof.gov.cn) 报告编码:京257x2 No 1 Zhichun Road Haidian D Beijing China 100083 计 报 告 电 大信审字[2025]第 2-00208 号 赛力斯集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了赛力斯集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们 ...