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惠同新材(833751) - 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于湖南惠同新材料股份有限公司内控审计报告

录 日 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台(http://acc.md.gov.cn)"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.md.gov.cn)"进行查查 。 .1 内部控制审计报告 天职业字[2025]825-1 号 湖南惠同新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南惠同新材料股份有限公司(以下简称"惠同新材")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 湖南惠同新材料股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]825-1 号 我们认为,惠同新材于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 T 内部控制审计报告(续) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是惠同新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内 ...