国义招标(831039) - 2024年度内部控制审计报告
国义招标股份有限公司 2024年12月31日内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验。 报告编码:粤25Y4XK9MNS 东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) ANGDONG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 中职信审专字(2025)第 0357 号 国义招标股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了国义招标股份有限公司(以下简称"国义招标")2024年12月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,国义招标于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中职信审专字(2025)第 0357 号 (此页无正文) 中國注册會計師 广东中职信会 中国注册会计师: 自合伙) ...