欣龙控股(000955) - 2024年年度审计报告
欣 龙 控 股( 集 团) 股 份 有限 公 司 审计报告 天职业字[2025]13244 号 目 录 审计报告 1 2024 年度财务报表 6 2024 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2025]13244 号 欣龙控股(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称"欣龙控股")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 审计报告(续) 天职业字[2025]13244 号 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | [收入确认] | | | 请参阅财务报表附注"三、重要会计政策及 | 相关的审计程序包括但不限于: | | 会计估计"(三十)收入所述的会计政策以及"六、 | | | | 1.了解和评价与营业收入确认事项有关的内 | | 合并财务报表主要项目注释"(三十三)营业收入、 | 部控制设计的有效性,并测试了关键控制执行的 | | 营业成本。 | 有效性。 | | ...