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湖北宜化(000422) - 内部控制审计报告
000422HBYH(000422)2025-04-02 11:33

湖北宜化化工股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10071 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10071 号 湖北宜化化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了湖北宜化化工股份有限公司(以下简称湖北宜化) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是湖北宜化董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内控审计报告 第 1页 言会计师事务所(特殊普通合 SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 中国注册会计师:李洪勇 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现 ...