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宝色股份(300402) - 华泰联合证券有限责任公司关于南京宝色股份公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
300402BAOSE(300402)2025-04-02 12:15

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京宝色股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐人")作 为南京宝色股份公司(以下简称"宝色股份"、"公司"或"发行人")向特定对 象发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规 定,对宝色股份内部控制制度等相关事项进行核查,并发表独立意见如下: 一、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位为公司各部门和全资子公司,纳入评价范围单位资 产总额占公司财务报表资产总额的 100%,营业收入合计占公司财务报表营业收 入总额的 100%。 纳入评价范围的事项包括:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 内部监督。纳入评价范围的主要业务包括:资金、销售与收款、采购与付款、生 产质量、存货、固定资产、投资、关联交易、对外担保、信息披露、反舞弊。重 点关注的高风险领域主要包括:资金管 ...