石头科技(688169) - 北京石头世纪科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告
北京石头世纪科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 Ernst & Young Hua Ming LLPLevel 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了北京石头世纪科技股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 Tel 电话·: +86 10 5815 3000 Fax 传真·: +86 10 8518 8298 内部控 ...