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中青旅(600138) - 中青旅内控与审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
600138CYTS(600138)2025-04-03 13:15

中青旅控股股份有限公司内控与审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中青旅控股股份有限 公司(以下简称"公司")的《公司章程》《内控与审计委员会实施细则》等规定 和要求,董事会内控与审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。 2024 年,公司聘请的审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙),公司 2024 年度财务报表和内部控制审计工作由其负责。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下: 经审核,公司实际支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度财务 审计费用为 180 万元,内控审计费用为 48 万元,与公司所披露的审计费用情况 相符。 二、评估外部机构履职情况 2025 年 4 月 2 日,公司内控与审计委员会召开 2025 年第一次定期会议,审 议《关于会计师事务所从事 2024 年度公司财务审计工作与内控审计工作的议案》, 经审查,内控与审计委员会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的 专业胜 ...