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豪恩汽电(301488) - 2024年度内部控制审计报告
301488Longhorn Auto (301488)2025-04-08 12:03

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) Grant Thornton to la 致同审字(2025)第 441A008441 号 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称豪恩汽电公司) 2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是豪恩汽电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 l ...