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慈文传媒(002343) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
002343CIWEN(002343)2025-04-09 09:15

慈文传媒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结 合公司 2024 年年报工作安排,大信会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项审计报告。 经审计,大信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;认为公司按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。大信会计师事务所出具了标准 无保留意见的审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求,慈文传媒股 份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会 ...