永顺泰(001338) - 年度关联方资金占用专项审计报告
安永华明(2025)专字第70047485_G03号 粤海永顺泰集团股份有限公司 粤海永顺泰集团股份有限公司董事会: 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2025)专字第70047485_G03号 粤海永顺泰集团股份有限公司 (本页无正文) 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:谢 枫 我们审计了粤海永顺泰集团股份有限公司的2024年度财务报表,包括2024年12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注,并于2025年4月8日出具了编号为安永华明(2025) 审字第70047485_G01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求,粤海永顺泰集团股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是粤海永顺泰集 团股份有限公司的责任。我 ...