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澳华内镜(688212) - 2024年度内部控制审计报告

内部控制审计报告 上海澳华内镜股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0125号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 目 录 | 1 内部控制审计报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 序号 内 | 容 | 页码 | 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z0125号 上海澳华内镜 股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海澳华内镜股份有限公司(以下简 ...