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瀚蓝环境(600323) - 瀚蓝环境股份有限公司内部控制审计报告

瀚蓝环境股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24011340120 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查 。 会计师事务所(特殊普通合伙 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 瀚蓝环境股份有限公司2024年度 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24011340120号 瀚蓝环境股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了瀚蓝环境股份有限公司(以下简称"瀚蓝环境")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 瀚蓝环境董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见, ...