华熙生物(688363) - 致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于华熙生物科技股份有限公司2024年度审计报告
华熙生物科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://scc.mof.gov.cn)"进行查到 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 . | 9-110 | Grant Thornton 型后 审计报告 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。 (一) 收入确认 相关信息披露详见财务报表附注三、26"收入"和附注五、40"营业收 入和营业成本"。 致同审字(2025) 第 110A008979 号 华熙生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华熙生物科技股份有限公司(以下简称华熙生物公司)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的 ...