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纳思达(002180) - 2024年年度财务报告
002180Ninestar(002180)2025-04-11 13:01

纳思达股份有限公司 2024 年年度财务报告 纳思达股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 纳思达股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 带强调事项段的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 11 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZM10096 号 | | 注册会计师姓名 | 廖慕桃、蒋洁纯 | 审计报告正文 纳思达股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了纳思达股份有限公司(以下简称纳思达)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了纳思达 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...