信达地产(600657) - 信达地产关于安永华明会计师事务所从事2024年度公司审计工作的履职情况评估报告
关于安永华明会计师事务所从事 2024 年 度公司审计工作的履职情况评估报告 各位董事: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明") 于 2024 年首度承接信达地产股份有限公司(以下简称"公司")的财 务报表以及与财务报告相关的内部控制审计。2024 年度的审计工作 主要内容包括:对公司编制的 2024 年 12 月 31 日的公司及合并资产 负债表以及 2024 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变 动表、公司及合并现金流量表和相关报表附注进行审计并出具审计报 告;对公司编制的 2024 年度大股东及其他关联方资金占用情况发表 专项说明;对公司截至 2024 年 12 月 31 日止的内部控制进行审计, 并出具内部控制审计报告。 年度审计结束后,安永华明对公司的财务报表审计以及与财务报 告相关的内部控制均出具了无保留意见,同时还出具了大股东及其他 关联方资金占用情况专项说明。在审计期间,安永华明与相关部门进 行了配合,并及时向审计与内控委员会沟通汇报了审计准备和计划阶 段的工作安排、审计总结阶段的审计成果和执行情况。现将安永华明 本年度的审计情况作如下评价: 一、基本情况 安永华 ...