网宿科技(300017) - 网宿科技股份有限公司2024年12月31日内部控制审计报告
网宿科技股份有限公司 2024年12月31日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA8B0092 网宿科技股份有限公司 网宿科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了网宿科技股份有限公司(以下简称网宿科技)2024年12月31日财务报告内部控制的有 效性。 索引 页码 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告(续) XYZH/2025BJAA8B0092 网宿科技股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制 ...