启明星辰(002439) - 中信建投证券股份有限公司关于启明星辰信息技术集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见
中信建投证券股份有限公司 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 (一) 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 1 (二) 内部控制评价工作情况 1、内部控制评价范围 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐人")作 为启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"启明星辰"或"公司")向 特定对象发行股票项目的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件的规定,对启明星辰《2024 年度内部控制评价报告》 进行了核查,具体情况如下: 一、保荐人对公司 2024 年度内部控制评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《202 ...