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科华控股(603161) - 科华控股股份有限公司2024年度内部控制审计报告
603161Kehua Holdings(603161)2025-04-15 12:19

科华控股股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 4725 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 . 会计师 李务所(特殊普通合伙) ai Certified Public Accountants (Special General Pantnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 4725 号 科华控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了科华控股股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 会会计师 李今所(特殊普通合伙) Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership) (此页无正文,为《科华控股股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页) 上会会计师事务所(特殊普通合伙) CCOUNTAN ...