思特奇(300608) - 财信证券股份有限公司关于北京思特奇信息技术股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 财信证券股份有限公司(以下简称"财信证券"、"保荐机构")作为北京 思特奇信息技术股份有限公司(以下简称"思特奇"、"公司")的持续督导保 荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,就《北京思特奇信息技术股份有 限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》(以下简称"《评价报告》")出具核 查意见如下: 一、内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情 ...