黔源电力(002039) - 2025年度财务预算报告
贵州黔源电力股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司实际经营情况,围绕近年来黔源 公司发展目标,在面对流域来水不利的情况下,通过增电量、 降成本、强管控、对标对表提效率等方面的分析研究,结合 公司"十四五"调整规划、提质增效方案和年度发展计划, 按照"稳中优进"的原则编制 2025 年预算。 二、预算编制依据 (一)根据公司大中型水电站规范要求,考虑利用小时、 电价等关键要素要与市场对标,电量按同流域同类型电站多 年平均水平安排,以及电力市场化的影响预测 2025 年发电 量。 (二)收入预算按现行电价编制。 (三)根据公司全年的生产计划、材料、修理、委托运 营费、技改等工作安排,编制成本预算。 三、2025 年主要预算指标 (一)发电量:2025年预计发电量合计87.85亿千瓦时。 (二)营业收入:2025 年预计营业收入 23.37 亿元。 (三)利润总额:2025 年预计利润总额 5.18 亿元。 (四)归属于母公司所有者的净利润:2025 年预计归母 净利润 2.37 亿元。 1 (五)资产负债率:2025 年公司资产负债率预计同比下 降约 2 个百分点。 四、 ...