合众思壮(002383) - 2024年年度审计报告
北京合众思壮科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 4067 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 计师事务所(特殊善通合 ic Secountants (S) 审计报告 1 上会师报字(2025)第 4067 号 北京合众思壮科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"合众思壮")财务报 表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了合众思壮 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于合众思壮,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据 ...