炬申股份(001202) - 年度关联方资金占用专项审计报告
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明……………………………………………………… 第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、资质证书复印件……………………………………………… 第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-394 号 炬申物流集团股份有限公司全体股东: 目 录 炬申股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理(2024 年修订)》(深证上〔2024〕397 号)的规定编制汇总表,并保证 其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第1页 共7页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对炬申股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 我们接受委托,审计了炬申物流集团股份有限公司(以下简称炬申股份公司) 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 ...