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润贝航科(001316) - 内部控制审计报告
001316LUBAIR AVIATION(001316)2025-04-17 13:30

润贝航空科技股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]16277 号 目 内部控制审计报告- l 内部控制审计报告 天职业字[2025]16277 号 润贝航空科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了润 贝航空科技股份有限公司(以下简称"润贝航科")2024年 12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是润贝航科董事会的责任。 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查查 " 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的 ...