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仙乐健康(300791) - 2024年内部控制审计报告
300791SIRIO(300791)2025-04-17 13:31

仙乐健康科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00306 号 (第 1 页,共 2 页) 仙乐健康科技股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告(续) 德师报(审)字(25)第 S00306 号 (第 2 页,共 2 页) 四、 财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了仙 乐健康科技股份有限公司(以下简称"仙乐健康")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实 ...