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千里科技(601777) - 重庆千里科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告
601777Lifan(601777)2025-04-18 11:49

重庆千里科技股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]19508 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 - 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是千里科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 _您可使用手机"扫一衣"或进入"注册会计师行业绩一弹管平台(http://acof.gev.cn)"还在整 _您可使用手机"扫一衣"或进入"注册会计师行业统一弹管平台(http://acod.gov.cn)"还在登录 内部控制审计报告 天职业字[2025]19508 号 重庆千里科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了重 庆千里科技股份有限公司(以下简称"千里科技")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 内部控制具有固有局 ...