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三人行(605168) - 三人行:2024年度内部控制审计报告
605168SRX(605168)2025-04-18 13:47

三人行传媒集团股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2025XAAA2B0118 三人行传媒集团股份有限公司 三人行传媒集团股份有限公司有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了三人行传媒集团股份有限公司(以下简称三人行)2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 我们认为,三人行于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三人行董事会的责 任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 ...