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晶华微(688130) - 晶华微董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明

杭州晶华微电子股份有限公司董事会 关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"天健" )对杭州晶华微 电子股份有限公司(以下简称"晶华微公司"或"公司")2024 年度财务报表有效性进 行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(审计报告编号:天健 审〔2025〕4858 号)。公司董事会对涉及事项做出如下专项说明: 一、强调事项段的内容 财务报表审计报告中:我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十五 (二)所述,晶华微公司于 2024 年 11 月 15 日收到中国证券监督管理委员会下发 的《立案告知书》(证监立案字 01120240038 号),因晶华微公司涉嫌信息披露违 法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律 法规,中国证券监督管理委员会决定对公司立案。截至本报告出具日,晶华微公 司尚未收到中国证券监督管理委员会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。 本段内容不影响已发表的审计意见。 二、董事会专项说明 公司董事会审阅了天健给公司出具的 2024 年度审计报告,认为天健出具 的带强调事项段的无保留意见涉及的 ...