晶华微(688130) - 关于杭州晶华微电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
目 录 委托单位:杭州晶华微电子股份有限公司 关于杭州晶华微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 审计单位:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:0571-86518303 1、 专项审计报告 2、 附表 目 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-3 页 88 您可使用手机,"扫一扫"或进入"挂服用于证明该审计报告是否由具有效业许可购会计师事务所出具 。"进行使用手机,"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac-现在gov.al25.Wa830 二、管理层的责任 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4861 号 杭州晶华微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭州晶华微电子股份有限公司(以下简称晶华微公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表, ...