晶华微(688130) - 天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于杭州晶华微电子股份有限公司2024年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明
(一) 合并财务报表整体的重要性水平 关于对杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 天健函〔2025〕282 号 杭州晶华微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭州晶华微电子股份有限公司(以下简称晶华微公司) 2024 年度的财务报表,并出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》(天 健审〔2025〕4858 号)。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 ——非标准审计意见及其涉及事项的处理(2020 年修订)》和《监管规则适用指 引——审计类第 1 号》相关要求,现将晶华微公司有关情况说明如下: 一、审计报告中强调事项所涉及事项 如审计报告中"强调事项"段所述,我们提醒财务报表使用者关注,如财务 报表附注十五(二)所述,晶华微公司于 2024 年 11 月 15 日收到中国证券监督 管理委员会下发的《立案告知书》(证监立案字 01120240038 号),因晶华微公司 涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政 处罚法》等法律法规,中国证券监督管理委员会决定对公司立案。截至审计报告 日,晶华微公司尚未收到中国证 ...